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            • 索 引 號:53010000631401000
            • 主題分類:公示信息
            • 發布機構: 昆明市財政局
            • 發文日期:2019-09-10 16:15
            • 名  稱:昆明市民政局部門2018年度部門決算
            • 文  號:
            • 關鍵字:

            監督索引號53010000631401000

            昆明市民政局部門2018年度部門決算


            第一部分 昆明市民政局概況

            一.主要職能

              二、部門基本情況

            第二部分 2018年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、財政專戶管理資金收入支出決算表

            九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            第三部分 2018年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

              一、機關運行經費支出情況

              二、國有資產占有情況

              三、政府采購支出情況

              四、部門績效自評情況

              (一)項目支出概況

              (二)項目支出績效自評

              (三)項目績效目標管理

              (四)2018部門整體支出績效自評報告

              (五)部門整體支出績效自評表

              五、其他重要事項情況說明

              第五部分 名詞解釋

            第一部分 昆明市民政局概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            1.貫徹執行黨和國家、省委和省政府關于民政工作的方針、政策和法律、法規,根據昆明市經濟和社會發展規劃,制定全市民政事業發展規劃,起草有關地方性法規和政府規章草案,制定部門規范性文件和年度工作計劃,并組織實施和監督檢查。

            2.負責組織、協調救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,指導災區搞好生產自救和妥善安排好災民的生活。負責組織核查災情,申報、管理、分配救災款物并監督使用,組織指導救災捐贈和經常性社會捐助工作,做好捐助(贈)款物的管理和使用,定期向社會公布接收、發放和使用情況,承擔昆明市救災捐贈辦公室有關具體工作。

            3.牽頭擬訂社會救助規劃、政策和標準,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。依據相關政策規定,指導縣(市)區搞好城鄉低保對象的調查核實和審定,監督和檢查全市城鄉居民最低生活保障經費的使用。指導縣(市)區敬老院等養老服務機構的建設。

            4.貫徹執行國家優撫政策和法規,指導檢查全市優待撫恤政策的落實;承辦革命烈士的審核、追認、褒揚和撫恤工作;承辦評定和調整傷殘等級的審批和申報工作。

            5.擬訂退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部(含退休士官)和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置計劃,并負責接收安置工作。指導全市軍隊離退休干部休養所(中心、站、點)的建設和服務管理工作。協調指導軍供工作。

            6.負責昆明市雙擁工作領導小組辦公室、昆明市老齡工作委員會辦公室的日常工作。

            7.承擔依法對全市性及跨縣(市)區社會團體、基金會、民辦非企業單位進行登記管理和監督的責任,指導和監督縣(市)區社會團體、基金會、民辦非企業單位的登記管理工作。

            8.承辦行政區劃調整的調研、審核、報批工作;負責行政區域界線的維護和管理,調處邊界糾紛;承辦地名命名、更名的審批工作;規范地名標志的設置與管理;負責地名檔案資料的收集管理和立卷歸檔工作;指導縣(市)區的區劃地名工作。

            9.牽頭、協調城鄉基層群眾自治建設和社區建設工作,指導村(居)民委員會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;負責村(居)務公開和基層民主政治建設和基層政權建設工作。

            10.貫徹落實國家和省有關福利事業發展的方針和政策,擬定全市社會福利事業發展規劃、社會福利機構管理辦法和福利彩票發行管理計劃;落實促進慈善事業發展政策和福利生產扶持政策;指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

            11.會同有關部門推進社會工作、社會工作人才隊伍建設和有關志愿者隊伍建設工作。

            12.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

            (二)2018年度重點工作任務介紹

            1.進一步健全社會救助體系,社會救助水平不斷提高。出臺了《昆明市人民政府關于進一步健全特困人員救助供養制度的實施意見》《昆明市民政局關于建立城鄉低保長期公示制度》等政策制度;建立健全保障標準自然增長機制、資金保障機制和居民經濟狀況核對機制等工作機制,科學合理確定低保標準; 2018年,我市的城市低保標準由560//人、510//人分別提高到590//人、570//人;農村低保標準由320//人、295//人提高到340//人,農村低保標準穩步高于扶貧標準,三個貧困縣區(祿勸縣、東川縣、尋甸縣)農村低保標準由每年3540元提高到4080元;特困人員集中供養標準由720/月提高到770/月,分散供養標準由600/月提高到665/月。全市納入城鄉低保有111382158336人,支出低保資金6.63億元;特困供養對象76087683人,支出特困供養資金0.57億元;臨時救助3673260282人,支出救助資金4574.75萬元;醫療救助25.54萬人次,支出醫療救助資金0.92億元,較好地保障困難群眾的基本生活。

            2.創新社區治理方式,打造共建共治共享良好格局。

            面向全市的社區、社會組織征集城鄉社區治理服務項目,經認真篩選、嚴格評審,確定了8個試點項目,通過政府購買服務的方式下撥資金136萬元支持項目建設。同時,鼓勵各縣(市)區積極探索創新社區治理的方式方法,并不斷推廣有益經驗。如:五華區實施社區項目化管理工作,在對第一批申報的10個社區建設工作項目進行總結評審的基礎上,開展了第二批社區建設工作項目化建設工作;盤龍區試點探索的-街道-社區-居民小組-樓棟五級治理模式取得成效后,2018年已在全區推開,顯著提高了居民參與社區治理的積極性;西山區制定了《西山區2018三社聯動社區治理模式工作推廣實施方案》,逐步擴大服務規模,推動三社聯動社區治理模式走向成熟;官渡區舉辦了社區黨組織服務群眾項目路演活動,由31家社會組織策劃設計了37個服務項目供街道、社區雙向選擇,項目申報金額共計690余萬元;呈貢區舉辦首屆社會服務項目大賽,成功引進26家社會組織,專業社工約120人,評選出5個社工站類、9個社會服務類、12個小額資助項目。

            3.雙擁工作成效顯著。

            軍民融合深度發展,切實為國防和部隊改革建設做好服務保障。春節期間,協調各級、各部門,組織對駐昆部隊的走訪慰問,向部隊送去 2090萬元的慰問金。八一節期間,對市、縣兩級對轄區內所有建檔立卡貧困戶、低保救助戶中的軍隊退役人員進行走訪慰問,共向50856名重點優撫對象發放了1017.12萬元慰問金;協調解決了95429等部隊27名隨軍家屬的調動就業安置工作及省邊防總隊等部隊1183名官兵子女入學工作;投入經費581.5萬元支持31638、31632、武警云南省總隊等部隊在文化設施建設等方面的困難的問題;投入近200萬元購置洗衣機、水杯、雙肩包等慰問物品于八一節贈送給駐昆部隊基層連隊和官兵使用;給駐昆部隊贈送了6780本價值40多萬元《軍隊軍人軍婚》書籍;加強與昆明艦城艦共建工作,投入98萬元支持昆明艦通道文化建設及購置慰問品,幫助官兵改善物質文化生活。

            4.提高撫恤補助保障水平,落實優撫對象醫療保障待遇。

            及時、足額劃撥撫恤和生活補助資金,做到了100%發放到位。劃撥了撫恤補助資金31116.76萬元和1486.71萬元的醫療補助資金。在國家撫恤補助標準的基礎上增發8%的自然增長機制,下撥了1200萬元的市級自然增長機制補助資金;保障各類優撫對象享受社會基本醫療保險待遇的基礎上,對優撫對象給予醫療補助或醫療救助。共資助12633人次的優撫對象繳納醫療保險費273.81萬元,對2595人次的優撫對象實施醫療補助、醫療救助499.28萬元;落實安置政策,做好退役士兵接受安置工作。2018年度,我市共接收退役士兵1763人,其中:自主就業退役士兵1479人,符合政府安排工作條件退役士兵284人。認真落實軍休干部的兩個待遇,撥付軍休干部各類經費近7.6億元。

            5.創新孤殘兒童養育模式。

            在市兒童福利院機構內開展類家庭養育,引入春暉博愛基金會合作,招募社會愛心家庭12戶,養育兒童福利院孤殘兒童56名,通過類家庭養育,讓孤殘兒童在享受機構內的各項專業資源支持和幫助的同時享受到家庭的關愛。昆明市兒童福利院利用院內優質的基礎設施,招募12個社會愛心家庭,對孤棄兒童探索開展類家庭養育工作,讓孩子們既能真切感受到家庭生活的溫暖關愛,也能享受到機構內部的專業服務,使其思想行為狀態不斷優化,學習生活技能持續提升,為兒童創造了良好的生活、學習、成長環境。

            6.推進第二次全國地名普查成果轉化。

            經地名調查、地理實體信息采集、地名語音采集、市級核查驗收,全市共普查地名條目50655條,全年共審批命名、更名地名97個。做好地鐵4號線、5號線站點名稱命名工作。重新規范設置地名標志牌213塊,協調交警支隊、住建部門整治交通標志牌242塊,拆除主城區原設廣告式地名標志牌共5191塊,新設單立柱式地名標志牌4639塊;強化行政區域界線管理,同玉溪、曲靖等相鄰州市形成良好的行政區域界線聯檢工作機制。完成祿勸東川縣級行政區域界線聯檢工作。及時推進行政區域調整后續工作,滇源街道和阿子營街道行政區劃調整到盤龍區的4條縣級界線 。

            7. 加快城鄉養老服務體系建設。

            積極推進全國居家和社區養老服務改革試點工作2018年下達改革試點資金1524.2萬元,啟動建設30個居家養老中心建設,完成4個民辦養老機構建設,新增養老床位3000張。按照內年啟動建設社區居家養老服務中心30個目標,向省民政廳申報居家養老項目89個,增取省級補助資金1420萬元,市級投入1384萬元。已啟動建設城鄉居家養老服務中心建設項目62,新增床位610張。按照年內完成4家民辦養老服務機構建設的目標,加快民辦養老項目推進步伐,新增養老床位2900張。2018年合計增加養老床位3510張。積極爭取省級資金1200萬余元。完成民辦養老機構2017年床位運營補助、護理員補助資金的審核和發放工作。下達2017年床位運營補助103.63萬元。爭取村級老年活動中心資金支持,省級補助1300萬元。進一步提高高齡老年人補助,由原來的8089歲,每人每月50元,提高到每人每月60元;9099歲,每人每月100元,提高到每人每月120元;100以上,每人每月300元,提高到每人每月500元。8089歲,137373人;9099歲,16254人;100以上262人。2018年安排高齡保健補助費129034408元。

            8. 加快推進救災應急體系建設,救災救濟工作取得新成效。

            以應急指揮、應急預案編制和應急物資儲備為重點內容的救災應急體系建設取得新進展。狠抓了救災應急組織指揮,救災應急預案編制和救災應急物資儲備三大體系建設,全市已建成應急避難場所401個,救災物資儲備庫(點)57個。全市(含云南省省救災物資昆明儲備庫)儲存帳篷、棉被棉衣、糧油等救災物資價2850.2672萬元。及時發放救災物資,2018年投入冬春救助資金1270萬元(其中,中央救助資金1200萬元,省級救助資金70萬元),截止630日,全市已救助138860人,其中口糧救助104112人,衣被救助23272人,取暖救助458人,其他生活救助11018人。對受災群眾進行臨時救助,切實保障災民基本生活,災民滿意率達90%以上。

            9. 深化推進殯葬改革,鞏固“殯葬服務提升年”活動成果。

            加強殯葬基礎設施建設,有效推進市殯儀館改擴建工程項目建設,完成投資4770萬元。加強殯儀館基礎設施及設備更新改造,投入公墓設施建設經費200萬元、殯儀館基礎設施及設備更新改造經費235萬元,全市農村公墓性公墓和殯儀館基礎設施建設有了較大幅度提升。全市有10%公益性公墓基本達到經營性公墓管理服務水平,公益性公墓植樹超過5.4萬株;切實提高火化率,不斷加大監管力度,及時查處遺體土葬問題,全年火化遺體可達35920具,全市火化率保持在95%以上;開展全市農村五保供養對象、城鄉最低生活保障對象、重點優撫對象三類特殊困難群體死亡人員的救助核查工作,對符合火化補助條件的家庭及時給予火化補助,共發放特殊困難群體火化補助3180戶,發放補助費318萬元。各縣區認真落實殯葬惠民政策,及時發放農村居民火化和安葬補助,全市累計發放火化和安葬補助費達2000萬元,較好的滿足了全市特殊困難群體和農村居民的基本殯葬需求。

            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入昆明市民政局部門2018年度部門決算編報的單位共22個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位21個,其他事業單位0個。分別是:

            1.昆明市民政局

            2.昆明市軍隊離退休干部西岳廟干休所

            3.昆明市軍隊離退休干部劉家營干休所

            4.昆明市軍隊離退休干部虹南干休所

            5.昆明市軍隊離退休干部船房干休所

            6.昆明市軍隊離退休干部丹霞干休所

            7.昆明市軍隊離退休干部分散安置管理所

            8.昆明市軍隊離退休干部新迎干休所

            9.昆明市軍隊離退休干部白馬廟干休所

            10.昆明市西郊安置所

            11.昆明市軍供站

            12.昆明市人民政府救助管理站

            13.昆明市社會福利院

            14.昆明市兒童福利院

            15.昆明市精神病院

            16.昆明市老年人活動中心

            17.昆明市區劃地名信息中心

            18.昆明市居民核對中心

            19.昆明市烈士陵園管理處

            20.昆明市老齡福利發展辦公室

            21.昆明市殯儀館

            22.昆明市社會福利院福利醫院

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            昆明市民政局部門2018年末實有人員編制1,203人。其中:行政編制74人(含行政工勤編制5人),事業編制1,129人(含參公管理事業編制143人);在職在編實有行政人員72人(含行政工勤人員5人),事業人員851人(含參公管理事業人員120人)。

            離退休人員1,059人。其中:離休166人,退休893人。

            實有車輛編制113輛,在編實有車輛86輛。

            第二部分 2018年度部門決算表

            (詳見附件)

            第三部分 2018年度部門決算情況說明


            一、收入決算情況說明

            昆明市民政局部門2018年度收入合計612,016,997.54元。其中:財政撥款收入509,932,675.70元,占總收入的83.32%;事業收入85,044,179.65元,占總收入的13.90%;經營收入1,547,596.05元,占總收入的0.25%;其他收入15,492,546.14元,占總收入的2.53%。與上年對比減少5,604,596.22元,減少原因為醫療衛生、福利事業單位的財政撥款及經營收入所有減少。

            二、支出決算情況說明

            昆明市民政局部門2018年度支出合計610,336,657.98元。其中:基本支出266,493,168.60元,占總支出的43.66%;項目支出342,295,893.33元,占總支出的56.08%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共1,547,596.05元,占總支出的0.25%。與上年對比增加7275749.91,支出增加的原因為人員工資福利自然增長,雙擁優撫安置、醫療衛生、福利事業單位、用于社會福利的彩票公益金支出等方面有所增長。

            (一)基本支出情況

            2018年度用于保障昆明市民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出266,493,168.60元。與上年對比減少163396930.29元,減少原因為我局下屬事業單位各軍休所離退休干部離退休費及醫療費中央補助部分2017年在基本支出中列支,2018年此項經費按照規定在項目支出里列支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的76.22%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23.78%。

            (二)項目支出情況

            2018年度用于保障昆明市民政局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出342,295,893.33元。與上年對比增加170,804,534.07元,主要反映在民政管理事務、醫療衛生、福利事業單位、流浪乞討人員救助支出、退役安置支出、自然災害支出、城市特困人員供養支出及其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等方面有所增長。具體項目開支情況如下:

            1.雙擁工作支出5,650,119.00元;

            2.民政管理事務15,807,526.41元;

            3.其他科學技術支出176,800.00元;

            4.撫恤支出33,176.71元;

            5.退役安置支出183,174,010.39元;

            6.社會福利支出36,956,190.15元;

            7.自然災害生活救助支出1,000,000.00元;

            8.農村最低生活保障支出54,600.00元;

            9.流浪乞討人員救助支出8,329,556.95元;

            10.城市特困人員供養支出8,281,421.03元;

            11.其他農村生活救助支出300,000.00元;

            12.其他社會保障和就業支出12,228,448.36元;

            13.醫療衛生與計劃生育支出34,618,900.84元;

            14.農林水支出186,224.00元;

            15.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出13,613,200.00元;

            16.用于社會福利的彩票公益金支出21,885,719.49元;

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            昆明市民政局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出485,258,002.14,占本年支出合計的79.51%。與上年對比增加11072975.69元,主要反映在民政管理事務、流浪乞討人員救助支出、退役安置支出、自然災害支出、城市特困人員供養支出等項目支出。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

            1.一般公共服務(類)支出7,859,427.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于雙擁工作支出7,760,766.00元;派駐派出機構支出98,661.00元。

            2.國防(類)支出2,045,634.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于其他國防支出。

            3.科學技術(類)支出176,800.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于社工人才培訓支出。

            4.社會保障和就業(類)支出410,866,335.56元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.67%。主要用于:

            1)民政事務管理支出71,822,811.60元;

            2)優撫事業單位支出1,733,204.07元;

            3)退役安置支出230,872,321.57元;

            4)社會福利支出75,470,058.83元;

            5)自然災害生活救助支出1,000,000.00元;

            6)農村最低生活保障支出54,600.00元;

            7)流浪乞討人員救助支出8,329,556.95元;

            8)城市特困人員救助供養支出8,281,421.03元;

            9)其他社會和保障就業支出13,002,361.51元。

            5.醫療衛生與計劃生育(類)支出47,238,264.28元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.73%。主要用于精神病醫院支出38,599,719.88元;福利醫院支出8,438,544.40元;城鄉醫療救助200,000.00元。

            6.農林水(類)支出186,224.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于村級一事一議補助支出156,224.00元;其他農林水支出30,000.00元。

            7.住房保障(類)支出16,885,317.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%。主要用于住房公積金及住房補貼支出。

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

            昆明市民政局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2,092,700.00元,支出決算為1,800,794.11元,完成預算的86.50%。其中:公務用車購置及運行費預算為1,767,200.00元,公務用車購置及運行費支出決算為1,629,270.41元,完成預算的92.19%;公務接待費預算為330000元,公務接待費支出決算為171,523.70元,完成預算人51.98%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決小于預算數的主要原因是厲行節約力度加大,2018年無出國境情況,嚴格控制公務接待次數和標準。

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加118,758.03元,增加7.06%。其中:因公出國(境)費支出決算減少28,900.00元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加234,696.83元,增長16.83%;公務接待費支出決算減少87,038.80元,下降33.66%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的原因為:公務用車購置支出281,674.48元,購置車輛1輛。

            () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

            2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1,629,270.41元,占90.48%;公務接待費支出171,523.70元,占9.52%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

            2. 公務用車購置及運行維護費支出1,629,270.41元。其中:

            公務用車購置支出281,674.48元,市人民政府救助管理站購置車輛1輛,用于護送和上街勸導受助人員。

            公務用車運行維護支出1,347,595.93元,開支財政撥款的公務用車保有量為63輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

            3.公務接待費支出171,523.70元。其中:國內接待費支出171,523.70元,共安排國內公務接待310批次,接待人次2,617人。主要用于:局機關接待支出主要為上級民政部門調研視察支出,局屬單位主要用于考察學習、調研、工作檢查指導及其它正常公務接待支出。本年內市民政局系統沒有國(境)外接待費用。

            第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            昆明市民政局部門2018年機關運行經費支出17,100,910.18元,與上年對比增加12523116.48元,原因是人員工資福利自然增長,雙擁優撫安置、醫療衛生、福利事業單位等經費支出增長,部門機關運行經費主要用于人員經費支出,辦公費用支出。

            二、國有資產占用情況

            截至20181231日,昆明市民政局部門資產總額917,974,657.83元,其中,流動資產232,022,709.87元,固定資產663,282,513.35元,無形資產18,747,432.61元,其他資產3,922,002.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加214,155,686.52元,其中;流動資產增加7,936,967.60元,固定資產增加121,638,861.59,無形資產增加21,674,609.61元,其他資產增加994,825.00元。

            國有資產占有使用情況表




            單位:元


            項目

            行次

            資產總額

            流動資產

            固定資產

            對外投資/有價證券

            在建工程

            無形資產

            其他資產


            小計

            房屋構筑物

            車輛

            單價200萬以上大型設備

            其他固定資產



            欄次


            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11


            合計

            1

            917,974,657.83

            232,022,709.87

            663,282,513.35

            481,833,149.21

            20,459,549.29

            40,143,100.00

            120846714.85



            18,747,432.61

            3,922,002.00






            填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產


                                                                   

            三、政府采購支出情況

            2018年度,部門政府采購支出總額1,776,340.00,其中:政府采購貨物支出1,776,340.00,政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

            四、部門績效自評情況

            (一)項目支出概況

            (二)項目支出績效自評

            (三)項目績效目標管理

            (四)2018部門整體支出績效自評報告

            (五)部門整體支出績效自評表

            部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

            五、其他重要事項情況說明

            六、相關口徑說明

            (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

            (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

            (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

            第五部分 名詞解釋

            本決算報告情況說明里沒有涉及專用名詞。

            監督索引號53010000631401111


            昆明市民政局決算公開表20190906114539548


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